8(495)912-63-37
gmc@edu.mos.ru
vk g twit yut picassa odkl facebook

Понедельник, 06 Июнь 2016 19:01

Приложение к программе «Информационный город» (Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N349-ПП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы и их значения
№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)
Подпрограмма 1. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса"
1 Доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде % 3 20 40 60 80 100 100
2 Процент жителей, хотя бы 1 раз в год получивших государственные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий % - 13 27 40 53 67 80
3 Доля граждан, имеющих электронную подпись % - - 28 43 57 71 85
4 Доля учебного времени, основанного на информационно-коммуникационных технологиях, во времени общего учебного курса % - 8 17 25 33 42 50
5 Доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы % - 17 33 50 67 83 100
6 Доля учащихся, по которым сформированы электронные учебные портфолио % - 15 30 45 60 75 90
7 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение % - 75 78 81 84 87 90
8 Доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий % - - 33 50 67 83 100
9 Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся единиц 8,6 11 13 15 17 19 20
10 Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений % - - 32 48 63 79 95
11 Доля жителей города Москвы, имеющих возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий % 7 23 38 54 69 85 100
12 Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий % - - 33 50 67 83 100
13 Количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений единиц 20 23 25 28 30 33 35
14 Процент жителей города Москвы, получивших универсальную электронную карту (с учетом отказников) % 0 3 28 43 57 71 85
15 Доля владельцев универсальной электронной карты, которые не менее 1 раза в месяц используют универсальную электронную карту % 0 0 30 45 60 75 90
16 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти города Москвы (в процентах от числа опрошенных) % - 25 30 40 50 60 60
17 Процент сообщений о неэффективной работе органов исполнительной власти и городских служб, поступивших на основании данных из интерактивных городских систем и порталов органов исполнительной власти города Москвы, от общего числа сообщений % - 8 17 25 33 42 50
Подпрограмма 2. "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой"
1 Доля объектов городского хозяйства, по которым осуществляется мониторинг состояния с использованием информационно-коммуникационных технологий % 15 24 33 42 51 60 70
2 Доля домохозяйств, оснащенных технологическими датчиками % 16 25 34 43 52 61 70
3 Покрытие видеонаблюдением объектов городского хозяйства % 40 46 52 58 64 70 75
4 Снижение эксплуатационных издержек содержания объектов городского хозяйства (в отношении к 2010 году) % - - 5 8 10 13 15
5 Сокращение времени исполнения типовых бюджетных процессов (в отношении к 2010 году) % - - 8 13 17 21 25
6 Увеличение точности бюджетного планирования, сокращение корректировок бюджета (в отношении к 2010 году) % - - 3 5 7 8 10
7 Доля правонарушений, зафиксированных с помощью камер видеонаблюдения (места массового скопления людей) % 4 8 13 17 21 26 30
8 Доля территории города, охваченная интеллектуальной транспортной системой * % - 30 65 100 100 100 100
9 Количество оснащённых аппаратурой GPS\ГЛОНАСC государственных пассажирских транспортных средств * шт. - - 7800 7800 7800 7800 7800
10 Количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения * шт. - 150 450 8500 8500 8500 8500
11 Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы * шт. - 350 700 1700 1700 1700 1700
12 Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти города Москвы в общем объеме документооборота между органами исполнительной власти города Москвы % - 16 32 48 63 79 95
13 Доля типовых информационно-коммуникационных решений в общем объеме информационно-коммуникационных решений, обеспечивающих исполнение органами исполнительной власти города Москвы функций % - - 5 10 15 20 30
Подпрограмма 3. "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"
1 Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше) ** % 15 23 31 39 47 55 65
2 Доля покрытия территории города технологиями 4G ** % 60 66 72 78 84 90 95
3 Доля населения, имеющего возможность приема эфирных и эфирно-кабельных цифровых телеканалов ** % 20 27 34 41 48 55 60
4 Доля телефонии (фиксированная связь), основанной на цифровых технологиях ** % 69 74 79 84 89 94 100
5 Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом к сети Интернет (скорость от 10 Мбит/с и выше) % 19 33 46 60 73 87 100
6 Доля государственных гражданских служащих, использующих типовые автоматизированные рабочие места и информационные сервисы % - 15 30 45 60 75 90
7 Доля государственных гражданских служащих, использующих электронную цифровую подпись % - 17 33 50 67 83 100
8 Снижение стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой органов исполнительной власти города Москвы (в отношении к 2010 году) % 0 5 10 15 20 25 30
9 Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения % 24 36 48 60 71 83 95
10 Доля информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы % - - 5 10 15 20 30
Подпрограмма 4. "Управление реализацией Программы"
1 Доля информационных систем и ресурсов города Москвы, соответствующих требованиям системного проекта % - - - 20 60 80 100
2 Доля исполнения процедур технического контроля, соответствующих установленным требованиям, не менее % - - - - 80 90 90
3 Доля государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, прошедших обучение и/или повысивших квалификацию в центре технологического обучения, не менее % - - 0 5 7 7 7
Подпрограмма 5. "Развитие средств массовой информации и рекламы"
1 Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств городского бюджета единиц - 63 68 72 75 78 82
2 Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки тысяч экземпляров - 310 310 320 330 350 370
3 Прирост суммарного годового тиража периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города Москвы на постоянной основе (прирост к предыдущему году) % - - 2 2 2 2 2
4 Тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета тысяч экземпляров - 380 390 400 415 420 430
5 Общее число подписчиков периодических печатных средств массовой информации (поддерживаемых городом) (прирост в процентах к 2011 году) % - 0 1 2 3 4 5
6 Количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к предыдущему году) % - - 2 2 2 2 2
7 Количество торговых объектов по распространению печатной продукции на территории города Москвы (прирост в процентах к 2011 году) % - 0 3 6 9 12 15
8 Количество представленных медиаэкспозиций единиц - 17 17 17 17 17 17
9 Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по городу Москве), не менее % - - 4 4 4 4 4
10 Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по Российской Федерации), не менее % - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
11 Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Столица", не менее % - - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
12 Среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", не менее % - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
13 Среднесуточная доля слушания радиоканала (радиостанция «Говорит Москва»), не менее % - - 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
14 Доля просмотра аудиовизуальных произведений, подготовленных при участии Правительства Москвы, не менее % - - 1 1 1 1 1
15 Количество пресс-конференций единиц - - 25 25 25 25 25
16 Количество телеверсий постановок московских театров единиц - - 20 20 20 20 20
17 Количество проведенных общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы единиц - - 5 5 5 5 5
18 Сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы и информации относительно общего количества эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации % - 60 40 30 20 10 5
19 Сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового Кольца (не включая его) % 0 0 15 35 40 40 40
20 Сокращение объема рекламных площадей за пределами Садового Кольца (включая Садовое Кольцо) % 0 0 5 15 20 20 20
21 Количество улиц и площадей города, мест проведения массовых гуляний, оформляемых к праздничным и значимым датам единиц 140 146 171 197 222 248 274
                   
  * - целевые значения показателей достигаются по результатам реализации государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
  ** - целевые значения показателей достигаются при использовании в т.ч. внебюджетных источников финансирования                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
N
п/п
Номер и наименование мероприятий
(наименование)
Ответственный исполнитель, соисполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат,
показатель (индикатор)
Последствия нереализации мероприятий Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации окончания реализации Краткое описание Значение 1)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)
Подпрограмма 1. "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса"
1 Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля государственныхуслуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, % 40 60 80 100 100 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 1
          Процент жителей, хотя бы 1 раз в год получивших государственные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий, % 27 40 53 67 80    
          Доля граждан, имеющих электронную подпись, % 28 43 57 71 85    
2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля учебного времени, основанного на информационно-коммуникационных технологиях, во времени общего учебного курса, % 17 25 33 42 50 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан Характеризует исполнение Подпрограммы 1
          Доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы, % 33 50 67 83 100    
          Доля учащихся, по которым сформированы электронные учебные портфолио, % 30 45 60 75 90    
          Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение, % 78 81 84 87 90    
          Доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, % 33 50 67 83 100    
          Количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся, единиц 13 15 17 19 20    
          Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений, % 32 48 63 79 95    
          Доля жителей города Москвы, имеющих возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий, % 38 54 69 85 100    
          Доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, % 33 50 67 83 100    
          Количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений, единиц 25 28 30 33 35    
3 Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Процент жителей города Москвы, получивших универсальную электронную карту (с учетом отказников), % 28 43 57 71 85 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан Характеризует исполнение Подпрограммы 1
          Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти города Москвы (в процентах от числа опрошенных), % 30 45 60 75 90    
4 Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Процент сообщений о неэффективной работе органов исполнительной власти и городских служб, поступивших на основании данных из интерактивных городских систем и порталов органов исполнительной власти города Москвы, от общего числа сообщений, % 30 40 50 60 60 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 1
Подпрограмма 2. "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой"
1 Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля объектов городского хозяйства, по которым осуществляется мониторинг состояния с использованием информационно-коммуникационных технологий, % 33 42 51 60 70 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 2
          Доля домохозяйств, оснащенных технологическими датчиками, % 34 43 52 61 70    
          Покрытие видеонаблюдением объектов городского хозяйства, % 52 58 64 70 75    
          Снижение эксплуатационных издержек содержания объектов городского хозяйства (в отношении к 2010 году), % 5 8 10 13 15    
2 Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Сокращение времени исполнения типовых бюджетных процессов (в отношении к 2010 году), % 8 13 17 21 25 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 2
          Увеличение точности бюджетного планирования, сокращение корректировок бюджета (в отношении к 2010 году), % 3 5 7 8 10    
3 Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля правонарушений, зафиксированных с помощью камер видеонаблюдения (места массового скопления людей), % 13 17 21 26 30 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 2
4 Создание информационно – коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 2012 2016 Доля территории города, охваченная интеллектуальной транспортной системой *, % 65 100 100 100 100 - Характеризует исполнение Подпрограммы 9 Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы (2012-2016)»
          Количество оснащённых аппаратурой GPS/ГЛОНАСC государственных пассажирских транспортных средств *, шт. 7800 7800 7800 7800 7800    
          Количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения *, шт. 450 8500 8500 8500 8500    
          Количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы *, шт. 700 1700 1700 1700 1700    
5 Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти города Москвы в общем объеме документооборота между органами исполнительной власти города Москвы, % 32 48 63 79 95 Снижение положительного вклада информационно-коммуникационных технологий в повышение качества жизни граждан и развитие бизнеса Характеризует исполнение Подпрограммы 2
          Доля типовых информационно-коммуникационных решений в общем объеме информационно-коммуникационных решений, обеспечивающих исполнение органами исполнительной власти города Москвы функций, % 5 10 15 20 30    
Подпрограмма 3. "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды"
1 Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше) **, % 31 39 47 55 65 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
          Доля покрытия территории города технологиями 4G **, % 72 78 84 90 95    
          Доля населения, имеющего возможность приема эфирных и эфирно-кабельных цифровых телеканалов **, % 34 41 48 55 60    
          Доля телефонии (фиксированная связь), основанной на цифровых технологиях **, % 79 84 89 94 100    
2 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом к сети Интернет (скорость от 10 Мбит/с и выше), % 46 60 73 87 100 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
          Доля государственных гражданских служащих, использующих типовые автоматизированные рабочие места и информационные сервисы, % 30 45 60 75 90    
          Доля государственных гражданских служащих, использующих электронную цифровую подпись, % 33 50 67 83 100    
3 Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом к сети Интернет (скорость от 10 Мбит/с и выше), % 46 60 73 87 100 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
4 Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Снижение стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой органов исполнительной власти города Москвы (в отношении к 2010 году), % 10 15 20 25 30 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
5 Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение) Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения, % 48 60 71 83 95 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
6 Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, % 5 10 15 20 30 Несоответствие городской информационно-коммуникационной инфраструктуры задачам внедрения интеллектуальной системы управления города и повышения качества жизни населения Характеризует исполнение Подпрограммы 3
Подпрограмма 4. "Управление реализацией Программы"
1 Разработка системного проекта реализации Программы Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля информационных систем и ресурсов города Москвы, соответствующих требованиям системного проекта, % - 20 60 80 100 Невыполнение задач Программы Характеризует исполнение Подпрограммы 4
2 Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля исполнения процедур технического контроля, соответствующих установленным требованиям, не менее, % - - 80 90 90 Невыполнение задач Программы Характеризует исполнение Подпрограммы 4
3 Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения Департамент информационных технологий города Москвы 2012 2016 Доля государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, прошедших обучение и/или повысивших квалификацию в центре технологического обучения, не менее, % 0 5 7 7 7 Невыполнение задач Программы Характеризует исполнение Подпрограммы 4
Подпрограмма 5. "Развитие средств массовой информации и рекламы"
1 Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 2012 2016 Количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств городского бюджета, единиц 68 72 75 78 82 Невыполнение задач Подпрограммы 5 Характеризует исполнение Подпрограммы 5
          Количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки, тысяч экземпляров 310 320 330 350 370    
          Прирост суммарного годового тиража периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города Москвы на постоянной основе (прирост к предыдущему году), % 2 2 2 2 2    
          Тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета, тысяч экземпляров 390 400 415 420 430    
          Общее число подписчиков периодических печатных средств массовой информации (поддерживаемых городом) (прирост в процентах к 2011 году), % 1 2 3 4 5    
          Количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к предыдущему году), % 2 2 2 2 2    
          Количество торговых объектов по распространению печатной продукции на территории города Москвы (прирост в процентах к 2011 году), % 3 6 9 12 15    
          Количество представленных медиаэкспозиций, единиц 17 17 17 17 17    
2 Развитие электронных средств массовой информации Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 2012 2016 Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по городу Москве), не менее, % 4 4 4 4 4 Невыполнение задач Подпрограммы 5 Характеризует исполнение Подпрограммы 5
          Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по Российской Федерации), не менее, % 3 3 3 3 3    
          Среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Столица", не менее, % 1 1 1 1 1    
          Среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", не менее, % 1 1 1 1 1    
          Среднесуточная доля слушания радиоканала (радиостанция «Говорит Москва»), не менее, % 4 4 4 4 4    
          Доля просмотра аудиовизуальных произведений, подготовленных при участии Правительства Москвы, не менее, % 1 1 1 1 1    
          Количество пресс-конференций, единиц 25 25 25 25 25    
          Количество телеверсий постановок московских театров, единиц 20 20 20 20 20    
          Количество проведенных общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы, единиц 5 5 5 5 5    
3 Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 2012 2016 Сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы и информации относительно общего количества эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации, % 40 30 20 10 5 Невыполнение задач Подпрограммы 5 Характеризует исполнение Подпрограммы 5
          Сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового Кольца (не включая его), % 15 35 40 40 40    
          Сокращение объема рекламных площадей за пределами Садового Кольца (включая Садовое Кольцо), % 5 15 20 20 20    
          Количество улиц и площадей города, мест проведения массовых гуляний, оформляемых к праздничным и значимым датам, единиц 171 197 222 248 274    
                         
  * - целевые значения показателей достигаются по результатам реализации государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры      
  ** - целевые значения показателей достигаются при использовании в т.ч. внебюджетных источников финансирования                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N
п/п
Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые сроки принятия
1 2 3 4 5
1 Закон города Москвы О государственной поддержке кинематографии в городе Москве Ответственный исполнитель - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 2013
2 Закон города Москвы О внесении изменений в Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы» Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012
3 Постановление Правительства Москвы Об информатизации города Москвы Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2011
4 Постановление Правительства Москвы Об утверждении порядка ведения реестра информационных систем города Москвы Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2011
5 Постановление Правительства Москвы Порядок подготовки и реализации на принципах государственно-частного партнёрства инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры города Москвы в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также внедрения сервисной модели Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012
6 Постановление Правительства Москвы Разработка квалификационных (аттестационных) требований в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных служащих города Москвы Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012
7 Постановление Правительства Москвы О создании пунктов свободного подключения к сети интернет и других организационно-технических условий обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти Москвы Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012
8 Постановление Правительства Москвы О переводе оказания государственных услуг в электронную форму Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012
9 Постановление Правительства Москвы Об информатизации в соответствующей социально-экономической сфере (здравоохранение, образование, культура, туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство) Ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий Москвы 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета города Москвы (тыс. руб.)
Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнители Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы
ЦСР Рз
Пр
ГРБС ВР 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)" всего 1200000 х х х 32 428 114,5 35 013 214,2 37 809 325,4 40 844 104,7 44 104 447,3 47 645 976,4
Ответственный исполнитель государственной программы - Департамент информационных технологий города Москвы 1200000 х 811 х 22 765 755,8 24 858 304,2 27 251 480,1 29 804 897,6 32 525 553,6 35 467 595,1
Соисполнитель государственной программы - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 1200000 х 813 х 9 243 358,7 10 154 910,0 10 557 845,3 11 039 207,1 11 578 893,7 12 178 381,3
Соисполнитель государственной программы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 1 х х х х 6 257 300,0 * 8 150 000,0 * 8 790 000,0 * 600 000,0 * 210 000,0 * -
Расходы органов исполнительной власти города на информатизацию в 2011 году вне плана информатизации 20112 х х х х 419 000,0 - - - - -
Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса" всего 12А0000 х х х 7 368 509,7 8 201 757,3 8 834 776,2 9 418 758,8 10 022 419,4 11 110 773,0
ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12А0000 х 811 х 7 368 509,7 8 201 757,3 8 834 776,2 9 418 758,8 10 022 419,4 11 110 773,0
Мероприятие 1.1 Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
ответственный исполнитель -Департамент информационных технологий города Москвы 12А0100 0410 811 242 673 725,2 1 784 423,0 1 927 176,8 2 081 351,0 1 747 859,0 1 927 687,8
Мероприятие 1.2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12А0200 0410 811 242 5 245 280,5 4 701 870,0 5 066 897,9 5 858 249,6 6 676 509,6 7 564 630,3
Мероприятие 1.3 Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
ответственный исполнитель -Департамент информационных технологий города Москвы 12А0300 0410 811 242 1 262 034,0 1 362 996,7 1 472 036,5 1 093 000,0 1 093 000,0 1 093 000,0
Мероприятие 1.4 Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом ответственный исполнитель -Департамент информационных технологий города Москвы 12А0400 0410 811 242 187 470,0 352 467,6 368 665,0 386 158,2 505 050,8 525 454,9
Подпрограмма 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой" всего 12Б0000 х х х 4 808 124,0 4 816 651,0 5 714 933,3 6 890 352,7 8 437 844,7 9 789 122,0
ответственный исполнитель -Департамент информационных технологий города Москвы 12Б0000 х 811 х 4 389 124,0 4 816 651,0 5 714 933,3 6 890 352,7 8 437 844,7 9 789 122,0
соисполнитель - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 1 х х х х 6 257 300,0 * 8 150 000,0 * 8 790 000,0 * 600 000,0 * 210 000,0 * -
Расходы органов исполнительной власти города на информатизацию в 2011 году вне плана информатизации 20112 х х х х 419 000,0 - - - - -
Мероприятие 2.1 Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий ответственный исполнитель -Департамент информационных технологий города Москвы 12Б0100 0410 811 242 270 533,2 292 175,9 315 549,8 340 793,9 368 057,4 397 502,0
Мероприятие 2.2 Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Б0200 0410 811 242 839 870,7 597 480,4 663 955,8 900 106,0 1 036 904,6 1 159 856,9
Мероприятие 2.3 Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Б0300 0410 811 242 586 734,0 660 459,3 921 296,1 986 999,8 1 357 959,7 1 434 596,5
Мероприятие 2.4 Создание информационно – коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы соисполнитель - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 1 х х х х х х х х х х
Мероприятие 2.5 Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Б0400 0410 811 242 2 691 986,1 3 266 535,4 3 814 131,6 4 662 453,0 5 674 923,0 6 797 166,6
Расходы органов исполнительной власти города Москвы на информатизацию в 2011 году вне плана информатизации 20112 x х х х 419 000,0 - - - - -
Подпрограмма 3 "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды" всего 12В0000 х х х 10 898 476,5 10 594 768,0 11 394 386,3 12 449 878,7 13 415 289,5 13 885 200,1
ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0000 х 811 х 10 898 476,5 10 594 768,0 11 394 386,3 12 449 878,7 13 415 289,5 13 885 200,1
Мероприятие 3.1 Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0100 0410 811 242 213 336,8 230 403,7 248 836,0 268 742,9 290 242,5 313 461,8
Мероприятие 3.2 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0200 0410 811 242 1 545 563,8 1 694 645,0 1 892 242,3 2 256 895,5 3 002 237,1 3 242 416,0
Мероприятие 3.3 Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0300 0410 811 242 1 771 370,3 2 000 000,0 2 400 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0
Мероприятие 3.4 Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы
соисполнители - органы исполнительной власти города Москвы
12В0400 0410 811 242 6 352 113,6 4 589 719,3 4 773 308,0 4 964 240,3 5 162 809,9 5 369 322,3
Мероприятие 3.5 Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение) ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0500 0410 811 242 866 092,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0
Мероприятие 3.6 Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12В0600 0410 811 242 150 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0
Подпрограмма 4 "Управление реализацией Программы" всего 12Г0000 х х х 109 645,6 1 245 127,9 1 307 384,3 1 045 907,4 650 000,0 682 500,0
ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Г0000 х 811 х 109 645,6 1 245 127,9 1 307 384,3 1 045 907,4 650 000,0 682 500,0
Мероприятие 4.1 Разработка системного проекта реализации Программы ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Г0100 0410 811 242 0,0 880 000,0 924 000,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.2 Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Г0200 0410 811 242 109 645,6 150 000,0 157 500,0 918 978,9 516 725,1 542 561,3
Мероприятие 4.3 Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения ответственный исполнитель - Департамент информационных технологий города Москвы 12Г0300 0410 811 242 0,0 215 127,9 225 884,3 126 928,5 133 274,9 139 938,7
Подпрограмма 5 "Развитие средств массовой информации и рекламы" всего 12Д0000 х х х 9 243 358,7 10 154 910,0 10 557 845,3 11 039 207,1 11 578 893,7 12 178 381,3
соисполнитель - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 12Д0000 х 813 х 9 243 358,7 10 154 910,0 10 557 845,3 11 039 207,1 11 578 893,7 12 178 381,3
Мероприятие 5.1 Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания соисполнитель - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 12Д0100 1202, 1204 813 244, 810 893 573,3 938 252,0 985 164,5 1 034 422,8 1 086 144,0 1 140 451,2
Мероприятие 5.2 Развитие электронных средств массовой информации соисполнитель - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 12Д0200 1201, 1204 813 244, 810 7 792 369,9 8 181 964,0 8 591 062,3 9 020 615,3 9 471 646,1 9 945 228,4
Мероприятие 5.3 Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы соисполнитель - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы 12Д0300 0412 813 611, 244 557 415,5 1 034 694,0 981 618,5 984 169,0 1 021 103,6 1 092 701,7
                         
1 Создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры                        
2 С 2012 года учитываются в рамках мероприятия 2.5                        
* Финансирование осуществляется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к государственной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Государственная программа Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)" всего 54 983 860,0 60 809 325,4 65 844 104,7 71 104 447,3 76 805 976,4
бюджет 1 города Москвы 35 013 214,2 37 809 325,4 40 844 104,7 44 104 447,3 47 645 976,4
внебюджетные источники 2 18 750 000,0 23 000 000,0 25 000 000,0 27 000 000,0 29 160 000,0
федеральный бюджет 3 4 1 220 645,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса" всего 9 422 403,1 8 834 776,2 9 418 758,8 10 022 419,4 11 110 773,0
бюджет 1 города Москвы 8 201 757,3 8 834 776,2 9 418 758,8 10 022 419,4 11 110 773,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 1 220 645,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1 Перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов
всего 1 784 423,0 1 927 176,8 2 081 351,0 1 747 859,0 1 927 687,8
бюджет 1 города Москвы 1 784 423,0 1 927 176,8 2 081 351,0 1 747 859,0 1 927 687,8
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
всего 5 922 515,8 5 066 897,9 5 858 249,6 6 676 509,6 7 564 630,3
бюджет 1 города Москвы 4 701 870,0 5 066 897,9 5 858 249,6 6 676 509,6 7 564 630,3
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 1 220 645,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.3 Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
всего 1 362 996,7 1 472 036,5 1 093 000,0 1 093 000,0 1 093 000,0
бюджет 1 города Москвы 1 362 996,7 1 472 036,5 1 093 000,0 1 093 000,0 1 093 000,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.4 Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом всего 352 467,6 368 665,0 386 158,2 505 050,8 525 454,9
бюджет 1 города Москвы 352 467,6 368 665,0 386 158,2 505 050,8 525 454,9
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой" всего 4 816 651,0 5 714 933,3 6 890 352,7 8 437 844,7 9 789 122,0
бюджет 1 города Москвы 4 816 651,0 5 714 933,3 6 890 352,7 8 437 844,7 9 789 122,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1 Повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий всего 292 175,9 315 549,8 340 793,9 368 057,4 397 502,0
бюджет 1 города Москвы 292 175,9 315 549,8 340 793,9 368 057,4 397 502,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.2 Повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий всего 597 480,4 663 955,8 900 106,0 1 036 904,6 1 159 856,9
бюджет 1 города Москвы 597 480,4 663 955,8 900 106,0 1 036 904,6 1 159 856,9
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.3 Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий
всего 660 459,3 921 296,1 986 999,8 1 357 959,7 1 434 596,5
бюджет 1 города Москвы 660 459,3 921 296,1 986 999,8 1 357 959,7 1 434 596,5
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.4 Создание информационно – коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы всего 8 150 000,0 * 8 790 000,0 * 600 000,0 * 210 000,0 * -
бюджет 1 города Москвы х х х х х
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.5 Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий всего 3 266 535,4 3 814 131,6 4 662 453,0 5 674 923,0 6 797 166,6
бюджет 1 города Москвы 3 266 535,4 3 814 131,6 4 662 453,0 5 674 923,0 6 797 166,6
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды" всего 29 344 768,0 34 394 386,3 37 449 878,7 40 415 289,5 43 045 200,1
бюджет 1 города Москвы 10 594 768,0 11 394 386,3 12 449 878,7 13 415 289,5 13 885 200,1
внебюджетные источники 2 18 750 000,0 23 000 000,0 25 000 000,0 27 000 000,0 29 160 000,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 Создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы всего 18 980 403,7 23 248 836,0 25 268 742,9 27 290 242,5 29 473 461,8
бюджет 1 города Москвы 230 403,7 248 836,0 268 742,9 290 242,5 313 461,8
внебюджетные источники 2 18 750 000,0 23 000 000,0 25 000 000,0 27 000 000,0 29 160 000,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы всего 1 694 645,0 1 892 242,3 2 256 895,5 3 002 237,1 3 242 416,0
бюджет 1 города Москвы 1 694 645,0 1 892 242,3 2 256 895,5 3 002 237,1 3 242 416,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.3 Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы всего 2 000 000,0 2 400 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0
бюджет 1 города Москвы 2 000 000,0 2 400 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0 2 880 000,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.4 Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы всего 4 589 719,3 4 773 308,0 4 964 240,3 5 162 809,9 5 369 322,3
бюджет 1 города Москвы 4 589 719,3 4 773 308,0 4 964 240,3 5 162 809,9 5 369 322,3
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.5 Обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение) всего 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0
бюджет 1 города Москвы 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0 1 900 000,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.6 Обеспечение централизованного размещения городских информационных систем и ресурсов на базе общегородского центра обработки данных всего 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0
бюджет 1 города Москвы 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Управление реализацией Программы" всего 1 245 127,9 1 307 384,3 1 045 907,4 650 000,0 682 500,0
бюджет 1 города Москвы 1 245 127,9 1 307 384,3 1 045 907,4 650 000,0 682 500,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.1 Разработка системного проекта реализации Программы всего 880 000,0 924 000,0 0,0 0,0 0,0
бюджет 1 города Москвы 880 000,0 924 000,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.2 Разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур всего 150 000,0 157 500,0 918 978,9 516 725,1 542 561,3
бюджет 1 города Москвы 150 000,0 157 500,0 918 978,9 516 725,1 542 561,3
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.3 Разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения всего 215 127,9 225 884,3 126 928,5 133 274,9 139 938,7
бюджет 1 города Москвы 215 127,9 225 884,3 126 928,5 133 274,9 139 938,7
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Развитие средств массовой информации и рекламы" всего 10 154 910,0 10 557 845,3 11 039 207,1 11 578 893,7 12 178 381,3
бюджет 1 города Москвы 10 154 910,0 10 557 845,3 11 039 207,1 11 578 893,7 12 178 381,3
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1 Развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания всего 938 252,0 985 164,5 1 034 422,8 1 086 144,0 1 140 451,2
бюджет 1 города Москвы 938 252,0 985 164,5 1 034 422,8 1 086 144,0 1 140 451,2
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2 Развитие электронных средств массовой информации всего 8 181 964,0 8 591 062,3 9 020 615,3 9 471 646,1 9 945 228,4
бюджет 1 города Москвы 8 181 964,0 8 591 062,3 9 020 615,3 9 471 646,1 9 945 228,4
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.3 Развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы всего 1 034 694,0 981 618,5 984 169,0 1 021 103,6 1 092 701,7
бюджет 1 города Москвы 1 034 694,0 981 618,5 984 169,0 1 021 103,6 1 092 701,7
внебюджетные источники 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
1 Здесь и далее в таблице - бюджет города Москвы указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы города Москвы за счет средств бюджета города Москвы.
2 Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, общественные, научные и иные организации, в первую очередь, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории города Москвы.
3 Здесь и далее в таблице - субсидии и субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету города Москвы (в случае отсутствия в федеральном бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов городу Москве на второй и дальнейший год реализация программы допускается указание прогнозных значений).
4 Учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования.              
* Финансирование осуществляется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры,
указанные значения не учитываются при расчете общего бюджета Государственной программы города Москвы «Информационный город (2012-2016 годы)»

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к государственной программе

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями города Москвы по государственной программе города Москвы
Государственное бюджетное учреждение "Горинфор"
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП Значение показателя объема услуги Расходы бюджета города Москвы на оказание государственной услуги, тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наименование услуги и ее содержание:    
Показатель объема услуги:    
Работы по организационно-техническому обеспечению выполнение функций службы "Одного окна" 76000 43100 43100 43100 43100 38 485 31 826 33 857 36 017 38 315
Проведение обследований объектов наружной рекламы и информации на предмет размещения социальной рекламы, осуществляемого ГБУ «Горинфор» на основании сформированного государственного задания 10 проверок в месяц,120 в год 10 проверок в месяц,120 в год 10 проверок в месяц,120 в год 10 проверок в месяц,120 в год 10 проверок в месяц,120 в год 33 839 44 768 21 995 23 399 24 892
Контроль объектов наружной рекламы и информации 125000 116800 116800 116800 116800 75 782 77 936 114 889 119 551 124 377
Учет платежей за присоединение, установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы 16200 16980 6200 6200 6200 22 965 25 035 17 739 18 871 20 075
Диспетчерская служба 1 1 1 1 1 4 298 4 572 4 864 5 174 5 505
            175 369 184 138 193 344 203 012 213 162